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应收帐款少付怎样做会计分录?

2022-09-06 17:02

应收帐款少付怎样做会计分录?

具体发送的应收款比应收帐款少,应该根据实际情况来各自解决:

1.明确差值是由于销售部门在结算给女生带来了折扣优惠。

借:存款-**行

借:销售费用-现金折扣

贷:应收帐款-**企业

2.如果因为业务员少付,以后还能取回应这样处理

借:存款-**行

借:其他应付款-***(业务员名称)

贷:应收帐款-**企业

应收帐款多收分录怎么写?

多收顾客钱款,假如与本客户保持来往关联,还可以保存该账户余额,在今后的业务流程里将不必要账款相抵,如果将来不可以维持市场拓展,那么这个账款必须退还。

收付款时:

借:存款

贷:应收帐款

退还时:

借:应收帐款

贷:存款

因为该业务流程涉及到资金往来,需要做反过来的会计分录冲回,以切合实际状况。

文中主要讲述了有关应收帐款少付怎样做会计分录的相关问题,相信通过文中你一定有一定的了解了,应收帐款多收分录怎么写?若依然存在不懂的地方,能与网对话框老会计建立联系,感谢阅读。

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