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企业申请

税期表格申报不正确该怎么办

2022-12-12 17:37

税期表格申报不正确该怎么办

1. 做为依规红冲销售业务,如已出具红票的(在税务行政机关应当已申请红冲并办理备案),即月多申请缴纳税费,应申报退税(或再下月抵扣),或者与负责人税务行政机关融洽申请办理再下月作补申请解决;

2.假如是未出具红票(即是视同销售或没票市场销售)的抵减,因为归属于本月多交税特性(不会有税款滞纳金),那就只有再下月补做申请,与此同时应向负责人税务行政机关提交本月及下月的账目与申报单(收益及销项税额)有所差异缘由说明报告,以做为办理备案.

在最后解释说明一下,因为无法依规在项目产生税款所属期申报,严格上来说属于没按规定开展属实申请,税务行政机关也有可能照章解决,但是由于情况特殊,若遭解决可以向税务行政机关详细描述而申请办理获得原谅.

申报单填好不正确但已经递交了如何进行更改?

在同一隶属期限内,经营者递交申请之后才发现必须补充申报或申请不正确要进行更改的.如不能补缴,可以通过申报单废止作用废止原来申请,再进行申请;如已补缴,经营者可以通过申请不正确更改作用开展更改.申请不正确更改后,系统软件就会自动依据前后左右申请信息分辨需补退额度:一是需补退总金额正,系统软件就会自动造成需补差值税金,纳税人缴款期限内根据交款作用补缴税款就可以,那如果超出缴款期限,就需要到服务大厅交款;二是需补退总金额负,即发生多缴税款状况,则请经营者到负责人税务行政机关申办退抵扣步骤;三是需补退额度为零,则系统开展应征入伍数据信息调节,经营者无需要补缴税款或申请办理退抵扣步骤. 申请不正确更改的操作步骤如下所示:查看已申报交款的申请记录查询,对原来申请信息进行改动,再次申请递交,保存成功后将自动替换成原先的申请纪录.现阶段电子器件办税大厅只适用通用性申报异常更改,别的申报异常更改必须到实体线办税服务大厅申请办理. 增值税申报表这一点别填错了,不然多交税!

以上就是关于税期表格申报不正确该怎么办的相关内容,小编觉得这样的情况下应当需到税务局申请办理"更改单",随后填好正确申报单.坚信看了文章中的好朋友会有更多掌握,碰到别的会计难点,能够密切关注官方网站升级!

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