当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理
2022-11-23 16:47
当月计提的工资跟发放的不一致账务处理,
1、如果是计提的工资小于实发的工资,补计提工资分录应做成:
借:管理费用-工资等,
贷:应付职工薪酬-工资,
2、如果是计提的工资大于实发的工资,冲销多计提的工资分录应做成:
借:管理费用-工资借方红字,
贷:应付职工薪酬-工资贷方红字。
扩展知识: 1. 想问一下,每个月工资计提当月的,当月发放上月的工资,当月发放数跟上月计提数不一样怎么办,是年底账务怎么处理 2. ,月底计提的工资跟实际发放数额不一致没有事吧,如果不一致 需要做什么账务处理之类的吗? 3. 新税法下 老板必知的20个财税指南 4. 企业所得税汇算清缴纳税申报表填报实战 5. 发票查询免责声明:
本网站内容部分来自互联网自动抓取。相关文本内容仅代表本文作者或发布人自身观点,不代表本站观点或立场。如有侵权,请联系我们进行删除处理。
联系邮箱:zhouyameng@vispractice.com