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当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理

2022-11-23 16:47

当月计提的工资跟发放的不一致账务处理,

1、如果是计提的工资小于实发的工资,补计提工资分录应做成:

借:管理费用-工资等,

贷:应付职工薪酬-工资,

2、如果是计提的工资大于实发的工资,冲销多计提的工资分录应做成:

借:管理费用-工资借方红字,

贷:应付职工薪酬-工资贷方红字。

扩展知识: 1. 想问一下,每个月工资计提当月的,当月发放上月的工资,当月发放数跟上月计提数不一样怎么办,是年底账务怎么处理 2. ,月底计提的工资跟实际发放数额不一致没有事吧,如果不一致 需要做什么账务处理之类的吗? 3. 新税法下 老板必知的20个财税指南 4. 企业所得税汇算清缴纳税申报表填报实战 5. 发票查询

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