教师,我福利费抵税了进项税,我又转出了。借:期间费用——福利费贷:应交税金——销项税(进帐税款转出)后边还需要不必做一个会计分录,转到未交增值税里呢?借:应交税金——销项税(进帐税款转出)贷:应交税金——...
免税政策销售总额收入怎么做账?答:会计分录如下所示:记提时:借:现钱或银存贷:营业成本未交增值税下月减免税款:借:未交增值税贷:其他业务收入-政府部门免减【免税政策销售总额收益的相关问题】:免征增值税...
应发工资和实发工资的账务处理是一样的吗1.2017年记提6月薪水37000元,在2017年6月的会计分录是:借:成本费/费用科目37000贷:应对员工薪酬-薪水370002.2017年7月实发6月薪水35000元,在2017年7月的会计分录是:借:应对...