受国务院办公厅授权委托,审计署审计长侯凯21日向十三届全国人大常委会第三十五次会议作《国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。汇报具备哪些特点?释放出来什么数据信号?新华通讯社记者...
内部控制审计是一个特殊领域,从业内部控制审计工作的人员都是特殊一群。她们既可以从公司风险治理的视角为公司股东和高管搞好内部结构咨询顾问,还得练出扎实的基础,把握更专业的财务审计方式和方法。可以这么说...
一、基本矛盾未把握住学会计论坛大家每进行一个审计项目,多多少少,会有点审计发现,但是这些审计发现,什么基本矛盾,那些是次要,一定要分辨。根据把一些独立的研究连接起来,加上认真的剖析,找到造成产生重大...
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近期和一位朋友闲聊,提到针对工作的感悟时,他说了这样一句话,「内部审计嘛,讲难并不难,仅仅自始至终要记住一点:以事实证据数据讲话。」可以说,这句话没问题,财务审计就是为了讲事实,摆直接证据,不可以夸...
伴随着全面深化改革特别是国企改革(下称企业审计)的不断深入,政府与广大群众对企业审计要求和期待愈来愈高,使我国审计部门公司内控审计遭遇一个新的课题研究。企业审计要大有作为,就必须要融入国有制企业深化...